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炸金花桥实验小学2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-01   点击:509   来源:原创   作者:时小明

炸金花一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的教育方针,为国家培养合格的小学毕业生。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位坐落在武进区炸金花人民818号,学生3064人,班级数61班,教师157人。本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

一、管理规划,以机构改组为抓手变革创新

炸金花实小一直以来赢得社会各界的广泛好评,这不仅是因为我校有着百年优良的办学品质、科学规范的管理制度、开拓进取的团队精神、不懈努力的争先意识、务实勤奋的工作作风 ,更重要的是我们清楚地知道规范管理为立校之本,科学管理为进步之梯,创新管理为成功之魂。我们始终不懈追求着管理的规范、科学、创新,不断促进学校内涵式发展。本学期,学校尝试重新设置中层机构,探索新的运行机制,加强管理团队的建设,努力追求管理高效,让管理顺应炸金花实小高品位的发展。

二、教师管理,以服务品质为宗旨绽放精彩

三、德育树人,以多元发展为追求育人无痕

德育工作是我校的传统品牌。本学期,我校德育工作继续保持良好的发展态势。《基于101工程的队本课程》,《“101”红领巾成长工程》获江苏省少先队文化建设品牌项目。

学生发展中心大力抓好常规管理工作,以爱国主义教育为主旋律,以日常行为规范教育为基础,积极推进学校优良的校风和学风的建设。

四、课程建设,以核心素养为指向多元构建

课程,是学校落实教育任务、实现培养目标的主要载体。我们始终把课程建设作为重要工作来抓,在深入推进国家课程校本化实施、完善校本课程体系等方面勇于变革,积极探索,加大常规教学管理力度,推进课堂教学的实践与研究,全面提高教学质量,以积极的心态、务实的行动推进“101”课程建设,实现师生共同发展。

五、教师素养,以多种平台为阶梯促进成长

六、后勤保障,以安全和谐为理念建设校园

后勤保障中心群策群力,始终坚持“为教学服务,为师生服务”的原则,以求真务实的行动抓好各项工作。站在新优质的节点回望过去的一学期,实小人17(一起)聚力,铸就了实小的辉煌。18,他们将在新一轮三年主动发展规划的高位引领下继续前行,脚踏实地地做真实而有温度的教育,让教师执着于自身的专业发展,享受职业的尊严,让孩子们在爱与鼓励中从容成长,凝心聚力向着新一轮目标奋进!

 

 


炸金花二部分 炸金花桥实验小学2017年度部门决算表收入支出决算总表

    

 

收入支出决算总表

公开01

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

3222.22

一、一般公共服务支出

0.25

一、基本支出

3,155.62

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

0.00

二、项目支出

66.6

二、上级补助收入

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

五、教育支出

3,221.97

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3,222.22

本年支出合计

3,222.22

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

    年末结转和结余

总计

3,222.22

总计

3,222.22

收入决算表

公开02表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,222.22

3,222.22

 201

 

一般公共服务支出

 

0.25

0.25

 20110

 

人力资源事务

 

0.25

0.25

 2011008

 

  引进人才费用

 

0.25

0.25

 205

教育支出

3,221.97

3,221.97

 20502

普通教育

3,206.11

3,206.11

 2050202

  小学教育

3,206.11

3,206.11

20509

教育费附加安排的支出

6.82

6.82

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.82

6.82

211

节能环保支出

0

0

21104

自然生态保护

0

0

2110401

  生态保护

0

0

229

其他支出

9.04

9.04

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.04

9.04

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

9.04

9.04

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

支出决算表

公开03表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,222.22

3,155.62

66.60

201

一般公共服务支出

0.25

0.00

0.25

20110

人力资源事务

0.25

0.00

0.25

2011008

  引进人才费用

0.25

0.00

1.00

205

教育支出

3,221.97

3,155.62

66.35

20502

普通教育

3,206.11

3,155.62

50.49

2050202

  小学教育

3,206.11

3,155.62

50.49

20509

教育费附加安排的支出

6.82

0.00

6.82

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.82

0.00

6.82

211

节能环保支出

21104

自然生态保护

2110401

  生态保护

229

其他支出

9.04

0.00

9.04

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.04

0.00

9.04

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

9.04

0.00

9.04

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3222.22 

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3221.97

3221.97

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

9.04 

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3,222.22

本年支出合计

3,222.22

3,222.22

9.04

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

0.00

总计

3,222.22

3,222.22

9.04

 

财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,222.22

3,155.62

66.60 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.25

0.25

20110

人力资源事务

0.00

0.25

0.25

2011008

  引进人才费用

0.00

0.25

0.25

205

教育支出

3,221.97

3,155.62

66.35

20502

普通教育

3,206.11

3,155.62

50.49

2050202

  小学教育

3,206.11

3,155.62

50.49

20509

教育费附加安排的支出

6.82

6.82

6.82

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.82

6.82

6.82

211

节能环保支出

21104

自然生态保护

2110401

  生态保护

229

其他支出

9.04

9.04

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.04

9.04

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

9.04

9.04

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

3155.62 

2910.23 

 107.92

301

工资福利支出

1,820.09

1,820.09

30101

  基本工资

634.38

634.38

30102

  津贴补贴

73.88

73.88

30103

  奖金

0.00

0.00

30104

  其他社会保障缴费

69.57

69.057

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30107

  绩效工资

868.98

868.98

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

173.28

173.28

302

商品和服务支出

245.39

245.39

30201

  办公费

77.40

77.40

30202

  印刷费

2.35

2.35

30203

  咨询费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30205

  水费

18.79

18.79

30206

  电费

26.17

26.17

30207

  邮电费

3.22

 

3.22

30208

  取暖费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

12.41

12.41

30211

  差旅费

0.49

0.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

18.23

18.23

30214

  租赁费

0.00

0.00

30215

  会议费

0.00

0.00

30216

  培训费

31.21

31.21

30217

  公务接待费

1.71

1.71

30218

  专用材料费

12.74

12.74

30224

  被装购置费

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

30226

  劳务费

4.07

4.07

30227

  委托业务费

0.00

0.00

30228

  工会经费

21.17

21.17

30229

  福利费

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

15.43

15.43

303

对个人和家庭的补助

1,090.14

1090.14

30308

 

  助学金

 

1.05

1.05

30311

  住房公积金

193.95

193.95

30312

  提租补贴

185.08

185.08

30313

  购房补贴

247.08

247.08

30399

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

310

其他资本性支出

……

  ……

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3222.22

3,155.62

66.60

201

一般公共服务支出

0.25

0.00

0.25

20110

人力资源事务

0.25

0.00

0.25

2011008

  引进人才费用

0.25

0.00

0.25

205

教育支出

3221.97

3,155.62

66.35

20502

普通教育

3206.11

3,155.62

50.49

2050202

  小学教育

3206.11

3,155.62

50.49

20509

教育费附加安排的支出

9.04

0.00

9.04

2050999

  其他教育费附加安排的支出

9.04

0.00

9.04

211

节能环保支出

21104

自然生态保护

2110401

  生态保护

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 3155.62

2910.23

245.39

301

工资福利支出

1,820.09

1,820.09

30101

  基本工资

634.38

634.38

30102

  津贴补贴

73.88

73.88

30103

  奖金

0.00

0.00

30104

  其他社会保障缴费

69.57

69.57

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30107

  绩效工资

868.98

868.98

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

173.28

173.28

302

商品和服务支出

245.39

245.39

30201

  办公费

77.40

77.40

30202

  印刷费

2.35

2.35

30203

  咨询费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30205

  水费

18.79

18.79

30206

  电费

26.17

26.17

30207

  邮电费

3.22

3.22

30208

  取暖费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

12.41

12.41

30211

  差旅费

0.49

0.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

18.23

18.23

30214

  租赁费

0.00

0.00

30215

  会议费

0.00

0.00

30216

  培训费

31.21

31.21

30217

  公务接待费

1.71

1.71

30218

  专用材料费

12.74

12.74

30224

  被装购置费

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

30226

  劳务费

4.07

4.07

30227

  委托业务费

0.00

0.00

30228

  工会经费

21.17

21.17

30229

  福利费

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

15.43

15.43

303

对个人和家庭的补助

1,090.14

1,090.14

30308

 

  助学金

 

1.05

1.05

30311

  住房公积金

193.95

193.95

30312

  提租补贴

185.08

185.08

30313

  购房补贴

247.08

247.08

30399

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

310

其他资本性支出

……

  ……

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

32.92

1.71

31.21 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

国内公务接待人次(人)

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

参加会议人次(人)

组织培训次数(个)

 68

参加培训人次(人)

 356

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

X

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13.53

229

其他支出

13.53

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

13.53

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

13.53

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称:炸金花桥实验小学

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

302

商品和服务支出

30201

  办公费

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

30206

  电费

……

  ……

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称:炸金花桥实验小学

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

9.04

9.04

一、货物

 9.04

 9.04

二、工程

三、服务

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 


炸金花三部分  2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

炸金花桥实验小学2017年度收入、支出总计  3222.22  万元,与上年相比收、支总计各增加496.88万元,增长13.36 %。主要原因是人员经费和公用经费增加。

(一)收入总计 3222.22   万元。包括:

1.财政拨款收入  3222.22    万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加496.88万元,增长13.36%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.上级补助收入    0  万元0。

3.事业收入   0   万元。

4.经营收入    0  万元。

5.附属单位上缴收入   0   万元。

6.其他收入   0  万元。

7.用事业基金弥补收支差额    0  万元。

8.年初结转和结余   0   万元。

(二)支出总计  3222.22  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0.25   万元,主要用于运动场地对外开放费用。与上年相比(减少)   0.25万元。

2.公共安全(类)支出  0  万元。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配  0  万元。

4.年末结转和结余  0  万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3222.22万元,其中:财政拨款收入 3222.22万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占0  %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  3222.22万元,其中:基本支出 3155.62 万元,占  97.93 %;项目支出66.6万元,占 2.07 %;

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总决算 3222.22  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加496.88 万元。

财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2017年财政拨款支出 3222.22  万元,占本年支出合计的100   %。与上年相比,财政拨款支出增加496.88  万元。

2017年度财政拨款支出年初预算为  3222.22  万元,支出决算为 3222.22 万元,完成年初预算的100  %。(一)一般公共服务(类)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出  3155.62 万元,其中:

(一)人员经费  2910.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 245.39  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出3222.22   万元,与上年相比增加(减少)496.88万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3222.22   万元,支出决算为 3222.22万元,完成年初预算的100  %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3155.62  万元,其中:

(一)人员经费  2910.23  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 245.39 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的0    %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的0   %。具体情况如下:

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元。

XX部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   31.21万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 13.53万元,本年支出决算 13.53 万元,年末结转和结余  0 万元。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出  0 万元.

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额  9.04 万元,其中:政府采购货物支出  9.04 万元十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门无车辆.

 

 

 

 

 

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